发布时间:2025-12-24 浏览:
12月24日,集团审计条线召开2025年年度工作会议。集团副总经理、总经济师李勇义,集团运营管理中心,直属各单位参加会议。
会上,运营管理中心经理对集团2025年审计工作总结及2026年审计计划作汇报,直属各单位对各自的审计工作进行汇报。
李勇义对审计工作取得的成绩表示肯定,他指出:2025年,集团内审工作坚持战略引领,在各单位和项目部的支持和配合下,高效圆满完成了审计工作。其中,各单位高度重视并积极付出努力,迎接外部审计的重视程度空前提升。内审成果得到有效转化,通过“三清单”机制压实整改责任,对无法整改的问题深挖根源,形成了“发现-整改-问责-预防”的闭环管理,切实提升了审计治理效能。
李勇义提出,2026年,集团审计工作任务繁重,运营管理中心要持续贯彻党委内部审计委员会要求,把审计贯穿于项目的全过程。并要求集团运营管理中心和直属各单位共同努力,作好集团各项内部审计工作,充分发挥防控风险,预警在前的作用,全面促进集团高质量发展。(运营管理中心)